老师,请问?三月收到钱,四月开票给对方,怎么做会计分录

消遣
于2021-04-12 15:33 发布 1128次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
相关问题讨论
你好,三月收到钱,四月开票给对方
3月份的时候,借:银行存款,贷:预收账款
4月份的时候,借:预收账款,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额)
2021-04-12 15:34:48
老师意思先收到发票不用做分录等支付给对方的时候再做分录是吗
2018-11-24 14:10:19
3月份分录为
借:应收账款
贷:主营业务收入
应交税费--应交增值税(销项税额)
借:主营业务成本
贷:库存商品
5月分录
借:银行存款等
贷:应收账款
2019-06-28 11:57:18
你好,3月份是预收了货款吗?
2019-04-15 10:47:39
你好同学,您直接反冲那个收入凭证就行,借也借主营业务收入
应交税费,应交增值税销项税额,然后贷应收账款,。
2022-04-25 09:32:31
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息







粤公网安备 44030502000945号


