老师,请问?三月收到钱,四月开票给对方,怎么做会计分录
消遣
于2021-04-12 15:33 发布 979次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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你好,三月收到钱,四月开票给对方
3月份的时候,借:银行存款,贷:预收账款
4月份的时候,借:预收账款,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额)
2021-04-12 15:34:48

你好
借:银行存款
贷:库存现金
借:银行存款
贷:主营业务收入
应交税费-
2019-06-05 13:41:11

您可以在支付款项时,再做发票入账的凭证。
借:管理费用--服务费
贷:银行存款等
2018-11-23 09:53:24

你好。账务处理如下:借:银行存款 贷:预收账款
2018-12-07 09:33:42

您好
借:应收账款
贷:主营业务收入
应交税费——应交增值税——销项税额
借:银行存款
贷:应收账款
2019-09-06 11:27:15
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