老师 我是电梯公司的 我对外买了一台电梯 给甲 问
你好,电梯,直接跳出109011501。 答
计提工资,和发放工资,会计分录如何写? 问
同学,你好 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金 答
老师,请问下公司有国外客户,但货物是在公司自提,这 问
一、货物在普通厂区/内地非特殊监管区自提、当场拉走留在国内→不能退税,按内销征税 答
老师你好 公司购买的商品是从个体户购入的 发票 问
同学,你好 借:库存商品 贷:银行存款 答
老师公司收的会员费怎么开票 问
你好,具体是什么会员费用? 答


应付账款在借方,账面上是我们多付了,实际并没有多付,现在想调平要怎么做分录?
答: 你好。这个需要查明原因。看当时是怎么付成借方数了
老师其他应付款在借方,实际上是平了,要调整怎样做分录把它调平
答: 你好 借:其他应付款 带:营业外收入
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
之前代理记账公司给做的账,上面挂了好多应收应付款项,实际上是走的现金,两年累计了好多,现在想调整,应该怎么弄呢
答: 首先,你要仔细核实应该要调整的是那几张凭证。然后摘要要说明清楚修改哪几张凭证。 举个例子 以前 借 管理费用 贷 应付账款。实际上用现金支付。所以要这么改 借应付账款 贷 现金。就是把应收应付冲掉。 最后要核实调整后的现金和银行存款是否对上帐。
老师,以前会计做的往来不平,人家开票跟我们一直是按我们付就开票的,我想把前期冲平,现在账上是借方:应付账款8000,我们已付款,对方还没有开票,实际人家票早就开给我们了。
请问老师,18年一笔应付账款,贷方重复做了一笔,应付账款多了一笔,现在2020年怎么调整账,分录怎么做?之前的分录是:借:应付账款 贷:其他应付账款——王总
20年,有一笔分录,借其他应付款,贷银行存款。月末结转成本,借主营业务成本,贷其他应付款。但是当时实际多付对方钱了,我现在想要把这个冲回来,分录应该怎么做
应付账款借方有余额,导致期末借贷方不平,要怎么调账 是上一年的应付账款借方余额没转到下一年,借贷方不平,那要做什么会计分录调整





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