老师,以前会计做的往来不平,人家开票跟我们一直是按我们付就开票的,我想把前期冲平,现在账上是借方:应付账款8000,我们已付款,对方还没有开票,实际人家票早就开给我们了。

小鱼儿
于2022-05-31 10:40 发布 483次浏览
- 送心意
李霞老师
职称: 中级会计师
2022-05-31 10:43
你好同学,那之前的时候给你们开发票的时候,你们冲减的哪一个科目?
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您好,一般情况下,给对方单位发询证函,来查明情况。
2020-04-23 23:19:03
建议不要这么设置
他这个设置暂估是为了体现暂估了成本或者费用
直接写供货商就可以
2020-03-02 18:14:45
你好,那就要看看哪一个填写的正确了呢,有一个是错的
2021-04-06 11:54:04
应付账款,这个属于商场的应付账款,属于采购的货款
2018-09-26 09:20:49
你好,根据公司经营范围,购入供应商材料或劳务的计入应付账款,其他的也是与经营相关的业务往来计入其他应付款
2017-06-23 11:40:07
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李霞老师 解答
2022-05-31 10:43
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2022-05-31 10:43
小鱼儿 追问
2022-05-31 10:58
李霞老师 解答
2022-05-31 11:04