三月份的进项票未认证,申报财务报表的时候,能做到成本里嘛?
昊创
于2019-04-13 12:43 发布 682次浏览
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答疑郭老师
职称: 初级会计师
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可以的,属于当月的成本正常做
2019-04-13 12:44:17

你可以在填写增值税申报表附表二的第35行数据后,将这个数据变成增值税主表的留抵增值税。
2021-02-07 14:15:34

只要在报税之前,你认证都是可以的。
2022-04-15 13:40:53

一般是当月认证当月抵扣,当月做进项税转出处理。这样看得清晰些
2018-06-18 16:17:50

您好
四五月分都有待认证进项票,只是做账了,报增值税申报表的时候都没有填写数额,对的
六月分才能开销项票,在六月份再认证转到进项票进项抵扣可以
七月份报报表的时候可以抵减
2019-06-04 11:07:55
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