送心意

朴老师

职称会计师

2025-12-30 20:21

你作为一般纳税人的非生产 / 非外贸企业,零星自营出口、有报关单但无进项,核心结论如下:可按出口免税申报(不征出口销项、对应进项不得抵扣),也可选择视同内销征税;但无法享受退(免)税,且需按规定时限与资料申报免税,逾期或资料不全可能被要求视同内销计税

.Butter-fly🐬 追问

2025-12-30 20:27

那选择计税安全些   还是免税呢

朴老师 解答

2025-12-30 20:29

同学你好
最好是视同内销

.Butter-fly🐬 追问

2025-12-30 20:34

那报关单是1000美元  这个是作为含税还是不含税?

朴老师 解答

2025-12-30 20:36

同学你好
是不含税的哦

.Butter-fly🐬 追问

2025-12-30 20:37

老师  那要是小规模直接可以增值税是吧

朴老师 解答

2025-12-30 20:40

同学你好
对的
是这样的哦

.Butter-fly🐬 追问

2025-12-30 20:43

要是这个季度超30万了   那这个部分还可以享受免税吗

朴老师 解答

2025-12-30 20:51

不可以了。你不是视同内销吗?那这个就要超出30万全额交税。

.Butter-fly🐬 追问

2025-12-30 21:09

我是说小规模  小规模不是说可以直接免增值税吗  

.Butter-fly🐬 追问

2025-12-30 21:12

没有一般纳税人这么复杂

朴老师 解答

2025-12-30 21:16

出口免税得有出口资料的

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相关问题讨论
你好,因为留抵税额小于免抵退税额,所以退税额等于留抵扣税额
2020-05-11 21:41:39
你好在免抵收入里面填写。
2022-04-12 17:38:26
附表一免税销售货物 认证的发票选择的是退税,勾选在附表二二十六到28,还有35蓝,然后去填写减免明细表。
2022-11-15 17:41:38
18年出口的货物,已经开了普通发票
2019-06-01 15:07:32
不好意思,我看错了,免抵退税那个我没有实际超过做过,你可以重新再提问一次,外贸老师会回复您这个问题的
2020-05-11 17:34:41
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