林老师您好,之前您回答过我的问题,我们是做食品色 问
我记得是我回答的吧? 答
老师您好,我是成品油销售企业,和购买方约定1吨柴油 问
你好,正在回复题目 答
12月份入库的烟,库管现在要改价格,我已经关账,我用 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
董孝彬老师,为啥固定资产卡片净值等于报表的余额 问
朋友您好,感谢您的信任 答
老师,汽车的固定资产卡片都写什么内容? 问
您好,基本信息:资产编号、名称(如品牌、型号)、分类代码(如运输设备) 答

我们公司与一家公司签了购买合同,合同中约定第一笔支付20万,实际上我们支付了10万,对方也开了10万的发票,那我们做账的时候是按合同的20万做应付账款呢还是按照我们实际支付的10万做应付账款
答: 可是发票开的也是10万啊,如果按20万做,借:应付账款 20 贷:银行存款10 剩下的10万怎么处理呢
请问我们请设计院给我们设计图纸,按照合同支付预付款10万,开了10万的票给我们。我们付钱。之按时间节点分别付5万和尾款6万。都开相应发票,我们根据发票金额付款。 请问 做账时 第一次付款时 借预付账款 10万 贷银行存款 10万 借 合同履约成本—勘察设计费 贷 预付账款 第二次付款时 依然是 借 预付账款5万 贷 银行存款5万 借 合同履约成本 贷预付账款 第三次付尾款也一样吗
答: 就是第一次付款 借预付账款 贷银行存款 第二次 借预付账款 贷 银行存款 第三次 交付成果付尾款时 借 合同履约成本—工程施工—勘察设计费 21万 贷 预付账款 15万 银行存款15万是嘛
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,您好,我想问一下我们公司做了一个技改项目。签合同说10万,实际支付8万,签了一个补充协议,发票按照原合同10万开具了发票,这个我们要如何做账?2万的进项税是不是要转出,要如何转出?如何做账?2万是对方给我们的让利
答: 你好,需要把差额2万 对方开具红字发票2万,收到2万红字发票后做转出进项税




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丫丫 追问
2019-04-12 16:42
小惑老师 解答
2019-04-12 16:50
丫丫 追问
2019-04-12 16:54
小惑老师 解答
2019-04-12 17:10