送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-04-12 16:07

您好
请问您去年分录怎么写的

莫来 追问

2019-04-12 16:11

借:银行存存款                    29008
    贷:主营业务收入             28163.11
          应交税费-应交增值税   844.89
(金额是按照正确的税率写的)

bamboo老师 解答

2019-04-12 16:19

那您现在的税率是多少 这样的话 主营业务收入金额不一致了啊

莫来 追问

2019-04-12 16:30

开错的那张开成了5%的,但是申报的时候是按照3%申报,然后1月份开负数开的5%,重开开的3%

bamboo老师 解答

2019-04-12 16:32

您去年做账按照5%税率还是3%税率?

莫来 追问

2019-04-12 16:37

3%

bamboo老师 解答

2019-04-12 16:38

借:应收账款  -29008
贷:主营业务收入  -28163.11
应交税费-应交增值税 -844.89
借:应收账款 29008
贷:主营业务收入 28163.11
应交税费-应交增值税 844.89

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相关问题讨论
您好 请问您去年分录怎么写的
2019-04-12 16:07:38
你好,开负数发票,也是按正数的分录做,把金额写成负数就是冲销.
2021-10-14 08:57:30
借;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 贷;库存现金等科目
2016-09-14 11:28:26
您好,可以的,可以这样处理。
2022-03-28 20:07:20
借银存贷主营业务收入应交税费 借银存负数贷主营业务收入负数应交税费负数 成本跟着收入走
2019-06-11 10:50:33
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