刚到一家公司,没有财务制度体系,账也是代账公司做 问
你好肯定是先建账再说哇 答
汽车4S店 商品车转试驾车,整个过程,请问如何做会 问
您好, 借:固定资产 贷:库存商品 答
行政单位来了一笔慰问金,做了其他收入作为专项资 问
收到慰问金 因属于代收代付性质的专项资金,不确认为其他收入,计入其他应付款,不做预算会计分录(预算会计仅核算纳入部门预算管理的现金收支)。 财务会计分录: 借:银行存款 贷:其他应付款 — 慰问金 发放慰问金 冲减其他应付款,仍不做预算会计分录,对应支出明细列示为其他对个人和家庭的补助。 财务会计分录: 借:其他应付款 — 慰问金 贷:银行存款 / 零余额账户用款额度 答
老师,资产负债表上,资产跟负债类有负数,一定要重分 问
是往来科目出现负数必须要重分类的 答
老师,我有一张进账票想勾选确认进行抵扣,我进行统 问
本次统计的是12月份要抵扣的 答

老师,您好,我们是销方,购方一已认证,开具红字信息表,我们开具负数发票,需要打印信息表吗
答: 你好; 是的。 需要打印出来的
我们是销售方,上个月给购买方开了一张专票,对方已经认证,这个月发生退货,我们需要冲红,请问怎么操作?是我们自己开具红字信息表,然后再开一张负数发票给对方么
答: 购买方给你开红字信息表,然后你开负数发票
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
上月开具了专票,把购货方的税号打少一位,购货方认证不了,现在应该怎么操作?是不是我方在税盘上开具专票红字信息表,然后开具负数专票,再开出正确的发票?然后之前的错票不用拿回来,直接再给负数发票,和正确的专票给购货方?
答: 你好,申请红字发票就可以了,对方之前的票不入账就拿回来,红字发票也不需要给,直接给正确的就可以了。





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晨雨 追问
2019-04-12 12:15
晨雨 追问
2019-04-12 12:23
郭老师 解答
2019-04-12 12:37