老师,请问下,公司外账上,库存现金余额很多,如何处理 问
您好,这种一般是做盘亏处 理,慢慢清掉 答
应收借方负数表示应付吗 问
同学,你好 应收借方负数确实表示应付,它意味着你实际收到的钱比应收的还多,相当于客户多付了 答
老师这里没有说是指定,而且2×21年11月2日出售了, 问
1、股票是权益工具,只要划分为「公允变动计入其他综合收益」,就只能是其他权益工具投资,其他债权投资只核算债券(债务工具),和是否指定无关。2、准则硬性规定:其他权益工具投资,出售的利得 / 损失全部转留存收益,不进利润表,所以对 2021 年营业利润影响金额 = 0 答案选 A。 答
咨询下,股东借款,现金平账,这个会计分录怎么做?另外, 问
老师,100万以内的借款,这样处理,可以吗? 答
老师,你好,请问下,勾选认证进项发票,有没有时间限制? 问
勾选认证进项发票, 没有时间限制 答

老师,您好,我们是销方,购方一已认证,开具红字信息表,我们开具负数发票,需要打印信息表吗
答: 你好; 是的。 需要打印出来的
我们是销售方,上个月给购买方开了一张专票,对方已经认证,这个月发生退货,我们需要冲红,请问怎么操作?是我们自己开具红字信息表,然后再开一张负数发票给对方么
答: 购买方给你开红字信息表,然后你开负数发票
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
上月开具了专票,把购货方的税号打少一位,购货方认证不了,现在应该怎么操作?是不是我方在税盘上开具专票红字信息表,然后开具负数专票,再开出正确的发票?然后之前的错票不用拿回来,直接再给负数发票,和正确的专票给购货方?
答: 你好,申请红字发票就可以了,对方之前的票不入账就拿回来,红字发票也不需要给,直接给正确的就可以了。






粤公网安备 44030502000945号


