我公司2019年初应收帐款、应付账款未设置往来明细核算,是一个总数,假设为应收帐款借方期初余额20万,应付账款贷方期初余额20万,现3月需分类往来明细核算项目(2018年应收A公司10万应收B公司10万,应付C公司10万应付D公司10万),应该如何调整期初余额?
喵喵
于2019-04-11 18:18 发布 1630次浏览
- 送心意
答疑何老师
职称: 注册会计师
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期初数无法直接调整的
2019-04-11 19:41:40

1.应收账款项目金额:应收账款-A公司 借方余额 10万元应收账款-B公司 贷方余额 4万元合计:应收账款总计 6万元(10-4)
2.预收账款项目金额:预收账款-G公司 贷方余额 6万元预收账款-H公司 借方余额 2万元合计:预收账款总计 4万元(6-2)
3.应付账款项目金额:应付账款-E公司 贷方余额 3万元应付账款-F公司 借方余额 10万元合计:应付账款总计 7万元(10%2B3)
4.预付账款项目金额:预付账款-C公司 借方余额 3万元预付账款-D公司 贷方余额 5万元合计:预付账款总计 2万元(5-3)
综上所述,资产负债表中应收账款项目金额为6万元,预收账款项目金额为4万元,应付账款项目金额为7万元,预付账款项目金额为2万元。
2023-11-23 15:30:35

您好,具体是什么问题
2022-01-05 23:20:23

你好,坏账比例计提比例是多少
2017-11-27 21:48:53

您好,这个是需结果还是
2023-10-16 11:55:37
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