送心意

庄老师

职称高级会计师,中级会计师,审计师

2019-04-11 15:38

你好,是正常,下个月发工资时先计提

橘子汽水 追问

2019-04-11 15:39

我是,先计提后发放,所以每个月都会有次月计提的工资

橘子汽水 追问

2019-04-11 15:40

我是,先计提后发放,所以每个月贷方都会有次月计提的工资,应付职工薪酬期末贷方就有余额,

橘子汽水 追问

2019-04-11 15:49

但是,老师汇算清缴就出现问题了,借贷不一致,有一个的工资得要调整,这个怎么办?

庄老师 解答

2019-04-11 15:51

先计提后发放,每个月都会有次月计提的工资,不用调

橘子汽水 追问

2019-04-11 16:27

但是老师,汇算清缴时账面金额和实际发生就相差一个做的工资,得要调整。怎么办。

庄老师 解答

2019-04-11 22:25

你好,多提一个月,冲销掉,借管理费用,贷应付职工薪酬(用负数)

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相关问题讨论
你好,是正常,下个月发工资时先计提
2019-04-11 15:38:20
你好,是第二种方法是正确的
2022-02-26 16:43:33
这个不正常,您看一下是不是计提的少了?然后发工资发的比计提的多。
2023-04-03 08:52:03
支付给职工以及为职工支付的现金” =应付职工薪酬借方发生额+其他应收款中个人社保/公积金(借方发生额-贷方发生额)-应交税费(个人所得税)贷方发生额+应交税费(个人所得税)借方发生额
2024-05-27 17:06:16
你好! 你开始做的分录是对的
2019-01-14 20:18:38
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