应付账款挂了7100,给对方付了6000,有1000公司开业 问
同学你好。 1000元不对给对方。是相当于别人赞助你家。还有100以后支付,对吧。 如果我理解正确的话, 借 应付账款 7000 贷 银行存款 6000 营业外收入 1000 答
长期资产发票关联确认表要怎么填喔 问
按你账上的固定资产 / 长期资产明细,逐条对应填。 关键填清楚:资产名称、入账原值、发票号码 / 金额、开票方信息。 有票的按发票信息填;没票的备注清楚,且折旧已做纳税调增。 确保账、票、付款记录三者金额一致,别漏填。 答
老师出口收汇情况表是怎么导出来的步骤发我一下 问
登录电子税务局→我要办税→出口退税管理→出口退(免)税申报。 生产企业:选免抵退税申报 外贸企业:选免退税申报 点在线申报 / 填写明细→明细数据采集→出口货物收汇情况表。 勾选需要的记录(或全选)→点导出 / 打印报表下载→选择Excel或PDF保存到本地。 如需模板:在该页面点模板下载,得到空表后填好再导入系统。 答
国家电子税务局提醒,年度缴费工资申报,在哪里报呢, 问
同学,你好 2026社保年度缴费工资申报可通过电子税务局或社保费管理客户端办理,申报数据依据职工2025年1月1日至12月31日的月平均工资。 答
利润表中所得税费用有一个本月金额是负的2.29,像 问
您好,本月税金是哪个科目的 答


老师您好,我们单位工会经费是按年交的,我查一年的工资,我查管理费用~工资,还是应付职工薪酬呀,管理费用~工资的金额借贷方是一个数,应付职工薪酬借贷方不一样呀,他俩差额是我计提的下月工资
答: 您好。 工会经费是按实发的工资薪金总额的比例来计算的,所以应该是查应付职工薪酬的借方哦。因为你提的时候是借:管理费用等,贷:应付职工薪酬。发放时才是借:应付职工薪酬,贷:银行存款等。 再理解一下哦。
老师,我的应付职工薪酬,年底资产报表中是负数,是什么意思呀?我的分录计提时,借管理费用.员工工资,贷应付职工薪酬,发放时借应付职工薪酬,贷其他应付款~法人.
答: 同学你好,你这个负数一般是你计提数小于发放数了,才有这样的结果,你可以把计提和发放的工资每个月都对比一下哈
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
我计提工资借:管理费用贷:应付职工薪酬,扣出请假的费用,借:应付职工薪酬,贷:管理费用,是这样吗,
答: 计提工资第一个分录对,一般是请假不给工资,计提工资时也不算那一天的工资,是按扣除请假的天数计提工资




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曹宇 追问
2019-01-11 21:25
曹宇 追问
2019-01-11 21:25