您好老师,请问销售成本的单价是不是有如下4种计算 问
您好,是的做税务登记的时候需要选择一种填写 答
朴老师,在线吗?想咨询您个问题。 问
老师正在计算中,请同学耐心等待哦 答
老师您好,我想问下我5月份是小规模开了1个点的发 问
你好,小规模期间的开的票单独申报 答
老师,我是一般纳税人,13% 我这个月开了12万的发票,我 问
您好,是的,如果收到的13%的进项不用交税 答
请别人给客户现场售后服务的费用大概是5000-7000 问
2025 年 12 月底(暂估) 借:销售费用 / 管理费用 — 服务费 5000-7000 贷:应付账款 —XX 个人 5000-7000 2026 年付款 %2B 收发票 先冲暂估: 借:销售费用 / 管理费用 — 服务费(红字) 贷:应付账款 —XX 个人(红字) 再按发票入账: 借:销售费用 / 管理费用 — 服务费 应交税费 — 应交增值税(进项,如有) 贷:银行存款 5000-7000 费用归属 2025 年,2026 年 5 月 31 日前拿到发票,可在 2025 年汇算扣除。 没拿到票:2025 年汇算先调增,后续 5 年内拿到票可追补扣除。 答


老师,如果1月份工资有正常发放,2-4月工资未正常发放(正常交社保和工资),现金流量表中“支付给职工以及为职工支付的现金”=应付职工薪酬借方发生额+其他应收款中个人社保/公积金(借方发生额-贷方发生额)-应交税费(个人所得税)贷方发生额?
答: 支付给职工以及为职工支付的现金” =应付职工薪酬借方发生额+其他应收款中个人社保/公积金(借方发生额-贷方发生额)-应交税费(个人所得税)贷方发生额+应交税费(个人所得税)借方发生额
现金流量表中支付给员工的薪酬+期末应付职工薪酬-期初应付职工薪酬得到的是什么
答: 同学你好,得到的是当期实际发生的职工薪酬。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
我做支付职工工资时,借应付职工薪酬,贷银行存款,贷其他应付款~公积金,这时的现金流出,应该是银行存款的金额计入现金流表的流出项,还是应付职工薪酬计入现金流量表的流出,再把扣职工工资的公积金计入流入中,如果职工扣的公积金计入流入那么我们应计入现金流量表的哪项中的流入
答: 你好,直接按银行存款发生额做现金流出!









粤公网安备 44030502000945号



陈工 追问
2024-05-27 17:20
王晓晓老师 解答
2024-05-27 17:24
陈工 追问
2024-05-27 17:29
王晓晓老师 解答
2024-05-27 17:32