- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2019-04-11 07:52
开红字做借应收 负数 贷主营业务收入 负数 应交税费-应交增值税 负数 开正确发票做借应收贷主营业务收入 应交税费-应交增值税
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那需要按这个冲掉你们之前那个入库存商品,根据商品这个比例冲掉,要是这个商品不一样话,借库存商品 负数 贷应付账款 负数 进项税额转出
2019-12-11 17:13:36

开红字做借应收 负数 贷主营业务收入 负数 应交税费-应交增值税 负数 开正确发票做借应收贷主营业务收入 应交税费-应交增值税
2019-04-11 07:52:39

你好,是要在年底开、当月做账
2018-01-18 13:47:42

你好
借;应付账款等科目,贷;原材料等科目,应交税费——应交增值税(进项税额)
2019-10-31 11:35:30

你好 你做红字分录 原来做账分录不变 金额负数冲
2019-01-08 10:55:18
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