送心意

答疑苏老师

职称注册会计师

2019-03-29 14:53

你好  借应收账款 负数  以前年度损益调整 贷 应交税费 负数  借利润分配 未分配利润 贷以前年度损益调整

kj_Rr6CV7LEXsXd 追问

2019-03-29 15:09

应收账款含税金额吗

kj_Rr6CV7LEXsXd 追问

2019-03-29 15:14

kj_Rr6CV7LEXsXd 追问

2019-03-29 15:15

红冲这比,老师能帮忙写分录吗,谢谢

答疑苏老师 解答

2019-03-29 15:15

你好 是的 应收账款是含税金额

kj_Rr6CV7LEXsXd 追问

2019-03-29 15:22

老师能结合之前蓝字分录完整写下分录吗,怎么不平

kj_Rr6CV7LEXsXd 追问

2019-03-29 15:23

kj_Rr6CV7LEXsXd 追问

2019-03-29 15:23

这样对吗

答疑苏老师 解答

2019-03-29 15:29

你好 是的 你的分录是正确的

上传图片  
相关问题讨论
你好 借;应付账款等科目,贷;原材料等科目,应交税费——应交增值税(进项税额)
2019-10-31 11:35:30
你好 你做红字分录 原来做账分录不变 金额负数冲
2019-01-08 10:55:18
那需要按这个冲掉你们之前那个入库存商品,根据商品这个比例冲掉,要是这个商品不一样话,借库存商品 负数 贷应付账款 负数 进项税额转出
2019-12-11 17:13:36
开红字做借应收 负数 贷主营业务收入 负数 应交税费-应交增值税 负数 开正确发票做借应收贷主营业务收入 应交税费-应交增值税
2019-04-11 07:52:39
你好,是要在年底开、当月做账
2018-01-18 13:47:42
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...