- 送心意
朱老师
职称: ,税务师,初级会计师
2018-01-18 13:47
你好,是要在年底开、当月做账
相关问题讨论
借应收账款 负数 贷主营业务收入 负数 应交税费 应交增值税 负数
2019-07-14 09:30:03
红冲上月的该笔销售凭证,同时蓝字该笔销售凭证。可二个分录做在同一张凭证上。
2018-12-01 09:17:17
你好
借;应付账款等科目,贷;原材料等科目,应交税费——应交增值税(进项税额)
2019-10-31 11:35:30
你好 你做红字分录 原来做账分录不变 金额负数冲
2019-01-08 10:55:18
冲减收入及销项税
2019-07-14 10:09:15
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장 신 영 追问
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