送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-01-08 10:55

你好  你做红字分录 原来做账分录不变 金额负数冲

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相关问题讨论
借应收账款 负数 贷主营业务收入 负数 应交税费 应交增值税 负数
2019-07-14 09:30:03
红冲上月的该笔销售凭证,同时蓝字该笔销售凭证。可二个分录做在同一张凭证上。
2018-12-01 09:17:17
那需要按这个冲掉你们之前那个入库存商品,根据商品这个比例冲掉,要是这个商品不一样话,借库存商品 负数 贷应付账款 负数 进项税额转出
2019-12-11 17:13:36
开红字做借应收 负数 贷主营业务收入 负数 应交税费-应交增值税 负数 开正确发票做借应收贷主营业务收入 应交税费-应交增值税
2019-04-11 07:52:39
你好,是要在年底开、当月做账
2018-01-18 13:47:42
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