外贸企业,有一票报关单成本已经开了专票也认证了,外销收入开了普票,现在不能退税,准备做免税,账务上和增值税申报表上要怎么处理?

叶婷婷^ _ ^
于2019-04-10 16:25 发布 786次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,中级会计师,专家顾问
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增值税申报表这一单你不能作为退税申报,作为正常申报交税。
账务上这个计提增值税,交纳 冲减。
2019-04-10 22:10:27
借:应交税金——应交增值税(出口抵减内销应纳税额)(红字)
贷:应交税金——应交增值税(出口退税)(红字)
2019-04-10 15:41:00
填写到的附表1的18栏;
1.收入:全额确认收入;
2.成本:增加对应采购的进项税(进项转出进入成本)
2018-11-16 10:26:28
您好,那以后还有成本发票开进来吗,还是就视同内交增值税
2019-03-28 12:05:59
进项入账的话,是直接进应交税金-应交增值税进项,还是进待处理进项
2017-11-07 10:57:06
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