送心意

小云老师

职称中级会计师,注册会计师

2019-04-09 12:36

你进转出会让成本增大,理论上是要少交所得税呀,你这个票具体什么情况?

钰翎 追问

2019-04-09 13:11

我也不知道,因为我们2017年的进项票失联了,在2018年6月份的时候让我们做的进项税额转出,不交了增值税,今年又让我们补交企业所得税,进项税额是15万,让我们交150000*25%,补交企业所得税

钰翎 追问

2019-04-09 13:20

我把进项税额转出的金额,转到成本里了,成本增大,企业所得少,现在让补交

小云老师 解答

2019-04-09 14:01

对呀,按理说不会因为这个交补交所得税的,建议问清楚税局补的原因

上传图片  
相关问题讨论
你进转出会让成本增大,理论上是要少交所得税呀,你这个票具体什么情况?
2019-04-09 12:36:23
要补交以前年度的税款吗
2019-05-23 16:36:01
进项税额转出17,这17是计入费用/成本的,结果是减少17*25%的企业所得税。
2018-07-06 16:31:00
你好,就是当时的成本部分或者原料部分
2019-04-08 19:25:09
你好!借:以前年度损益调整 (不能抵所得说那部分金额*25%) 贷:应交税费-企业所得税
2019-08-12 17:12:06
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...