老师,这种算劳务票吗?我看都是建筑服务的?? 问
这个不是劳务发票,这个是带着操作员的机械租赁 答
老师红冲了发票,查票为什不显示红冲发票这几个字, 问
那个是系统问题,你查到负数冲了就完事了哈 答
我们公司所有的销售都是次月开票,取得成本票也是 问
来说,是根据权责发生制当月做无票收入成本暂估,然后下一个月红冲再做发票的 答
公司有个商品房租给个人,发票怎么开,开租赁费吗 问
你好,开租赁费,只能开普票。 答
这个是怎么算出来的? 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答

17年的进项票有异。税务局要求转出。所得税也要调。所得税要怎么调整?
答: 借:以前年度损益调整 贷:应交税费-进行税额转出 :
公司17年有一笔进项税额异常抵扣(对方逃税联系不上了),现在税务局要求我做进项税转出,可17年企业所得税汇算清缴18年已经做完了,现在19年,企业所得税该怎么调整?
答: 您好,可以在18年记入以前年度损益调整处理,重新申报17年的所得税汇算清缴报表。如果18年的账也做完结账了,就记入19年的账里的以前年度损益调整算是,再重新申报17年的所得税汇算清缴报表。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
税务局现在要求调整17年所得税年报的研发费用 这个应该怎么调啊
答: 这个看是调增还是调减,一般做汇算清缴的更正申报,就是重新填这个表,根据您公司所要调的金额重新填写,然后重新提交给税务。
本公司2016年被税务局查出有几张进项发票是虚开,要求做进项转出和调整2016年所得税,进项和滞纳金从本月的增值税申报表中做了转出,请问账务上怎么做调整?
我公司17年取得的运费发票没填写车号,19年税务检查要求进项税额转出并调增企业所得税。请问,调增企业所得税有政策依据吗。17年该项业务已结转损益,谢谢。
请教老师,现在税局要求转出2017年一张进项税发票,在调整所得税时,因2017年小微企业所得税政策调整了一次,先是30万应纳税所得额后是50万,现在转出以后,按哪个调整所得税?




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2019-01-07 16:09
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2019-01-07 16:12
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2019-01-07 16:15
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2019-01-07 16:22
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2019-01-07 16:27