本公司2016年被税务局查出有几张进项发票是虚开,要求做进项转出和调整2016年所得税,进项和滞纳金从本月的增值税申报表中做了转出,请问账务上怎么做调整?
奶糖
于2019-04-22 13:50 发布 1614次浏览
- 送心意
答疑苏老师
职称: 注册会计师
2019-04-22 14:09
你好 借以前年度损益调整 贷进项税额转出 借 应交税费 营业外支出 贷银行存款 借 利润分配 贷以前年度损益调整
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不行,你这个开销项发票就需要申报销项税额
2019-12-06 10:52:07

你好!借 应交税费-应交增值税(进项税额)。申报的时候填具主表的进项抵扣栏及进项抵扣明细表。
2018-12-24 11:24:06

你好 借以前年度损益调整 贷进项税额转出 借 应交税费 营业外支出 贷银行存款 借 利润分配 贷以前年度损益调整
2019-04-22 14:09:24

作废申报表之后可以进增值税发票综合服务平台撤销当期已经统计的增值税进项发票
2022-04-07 16:46:26

可以的,开票日起180天内认证都是有效的
2016-06-08 16:31:12
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