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于2019-04-09 10:39 发布 444次浏览
张艳老师
职称: 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
2019-04-09 10:41
您就按正数的销售额,填写到附表一, 将认证的进项税额,填写到附表二
发发发发发 追问
2019-04-09 11:36
那二月认证未抵扣的发票金额 填附表二里的第三待抵扣进项税额吗
张艳老师 解答
2019-04-09 11:43
那二月认证未抵扣的发票金额?---------这是什么情况?您公司二月份涉及不动产吗?
2019-04-09 12:00
二月我们没开票没有销项税额 但是买的一些打印机费用发票认证了
2019-04-09 13:00
这样的话,您是要在三月份申报二月份增值税时,填写进附表二的,您是不是三月份没有填写申报表啊?
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张艳老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
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2019-04-09 11:36
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2019-04-09 11:43
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2019-04-09 12:00
张艳老师 解答
2019-04-09 13:00