送心意

张艳老师

职称注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2019-04-08 15:05

1、先不需要开具红字发票信息表的,只需做进项税额转出处理。 
2、将转出金额填写进附表二进项税额转出栏次中

哦哦好123 追问

2019-04-08 16:18

老师,我只用在第23栏填写就可以了吧?那么第20栏是什么意思呢?

张艳老师 解答

2019-04-08 19:23

1、不是的 
2、这个是要填写在《附列资料二》第20栏“红字专用发票信息表注明的进项税额”的“税额”栏。

哦哦好123 追问

2019-04-10 10:34

老师,企业所得税季报零申报可以吗?然后年底汇算清缴再填报?!

张艳老师 解答

2019-04-10 10:39

1、不可以的这样零申报的,到时税局检查会有滞纳金和罚款的。 
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1、先不需要开具红字发票信息表的,只需做进项税额转出处理。 2、将转出金额填写进附表二进项税额转出栏次中
2019-04-08 15:05:53
同学您好,您已经勾选确认了的话,那就需要先在开票系统里面开红字发票信息表,然后给对方开红字发票
2021-07-07 16:04:17
您好,一般情况下,购买方,本月申报了增值税后在开票系统申请了专用发票红字发票信息表发给了销售方,但是本月销售方没有开红字发票过来,作为购方这边下个月申报这个月增值税时,需要在申报表附表二里面填进项税额转出,不需要等红字发票和信息表一起入账再填写申报表里的附表二做进项税额转出的,等收到红字发票再做账务处理即可。
2019-01-22 19:45:30
意思是不管我收没收到红字发票下个月就凭信息表在申报表附表二里面作进项转出,下个月收到红字发票后就将发票和信息表一起入账就好了。对吗?
2019-01-22 20:46:18
老师,我现在有这样的一个情况,就是2月底我方(购买方)已经开具了红字信息表,并于3月初申报(所属期2月)时也做了进项税额转出,现在销售方没有开出红字发票,(我们开出的金额是销售方给我们的销售返利)意思是说,返利的金额他们那边审核还没有通过,但是当时这个数额也是她们叫开的,那现在这种情况(购买方已开红字信息表并已做进项税额转出,但销售方不开具红字发票)我方该怎么处理?谢谢老师!
2021-03-31 15:25:57
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