增值税进项有数,已经做账了报表上有,但是申报的时候忘申报了,这种情况怎么处理

哲哲
于2019-04-08 09:27 发布 1201次浏览
- 送心意
月月老师
职称: 中级会计师
2019-04-08 09:28
你好,你抵扣了吗。
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你好,你抵扣了吗。
2019-04-08 09:28:53
您好,账不用调整,因为账里我们入进项税了,只是现在申报表和账是对不上的,要更正申报20年增值税申报表了 ,这个自己还更正不了,打印本期勾选统计确认的进项税发票,带上公章 和营业执照副本去税务大厅更正申报
2024-07-14 18:11:09
你好,你的增值税申报了没有?如果增值税没有申报的话,需要修改增值税
所得税可以做到这个月
2023-10-23 12:18:20
你可以考虑做一条削减增值税和应交税款的会计分录,以减少增值税应交金额。另外,为了记录差额,你还可以根据实际情况适当做一个“其他税金”会计分录,将剩余金额记录在这个会计分录上,这样会计分录记账就可以完成了。
2023-03-14 11:54:41
你好,这种情况是不需要缴纳增值税的
结转的分录是
借:应交税费—应交增值税(销项税额),
应交税费—应交增值税(转出未交增值税)
贷:应交税费—应交增值税(进项税额)
2022-05-09 10:50:30
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哲哲 追问
2019-04-08 11:02
月月老师 解答
2019-04-08 11:06