送心意

小云老师

职称中级会计师,注册会计师

2019-04-08 08:28

每个月分摊借:管理费用  贷:预付账款

豆豆 追问

2019-04-08 08:32

但是拿到发票的时候前几个月的账已经做了怎么办

小云老师 解答

2019-04-08 08:41

这个不影响的,你收到发票不是专票的话就附到前面的凭证后面就行了

豆豆 追问

2019-04-08 08:42

知道了谢谢老师

小云老师 解答

2019-04-08 08:55

不客气,祝你工作顺利

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相关问题讨论
每个月分摊借:管理费用 贷:预付账款
2019-04-08 08:28:50
借费用 借进项贷预付账款 这样做就行
2020-07-30 11:12:12
借进项预付,借管理费用负数
2020-07-30 11:06:40
然后分12个月摊销分录是一样的,金额是一样的。 借管理费用,等待预付账款。收到发票时把这个分路红冲再按发票做个这个分录。
2023-06-15 15:41:12
你可以,每月摊销的,借管理费用,贷预付账款,没收到发票,也可以摊销
2018-11-30 13:38:23
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