送心意

阿文老师

职称中级会计师,初级会计师,经济师

2019-04-07 22:22

你好 
    主营业收入改为以前年度损益调整

侯先生说 追问

2019-04-07 22:24

红冲后     重新写  借 应收账款  贷以前年度损益调整  应交税费   对吗

阿文老师 解答

2019-04-08 08:58

你好 
     是的  应交税费------应交增值税

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相关问题讨论
你好 主营业收入改为以前年度损益调整
2019-04-07 22:22:01
同学好,按小按照小规模纳税人时发票上的税率和收入红冲,
2020-03-17 11:32:11
你好,是的,这样就可以的哦
2020-08-03 15:51:25
你好,冲减开具红字发票当期的收入和销项税,就是在1月份做分录,借:应收账款 负数 贷:主营业务收入 负数 应交税费——应交增值税(销)负数
2020-01-06 11:31:30
冲红发票重新开具吗? 冲红的分录是: 借:预收账款-50000 贷:主营业务收入-48543.69 贷:应交税费——小规模增值税-1456.31
2018-10-30 15:35:00
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