工资计提借管理费用贷其他应付款,实际发放的时候就是借其他应付款贷记现金吧
焰焰
于2019-04-07 11:46 发布 2190次浏览
- 送心意
庄老师
职称: 高级会计师,中级会计师,审计师
2019-04-07 11:47
你好,计提工资时,借管理费用一工资,贷应付职工薪酬一工资
相关问题讨论

你好,计提工资时,借管理费用一工资,贷应付职工薪酬一工资
2019-04-07 11:47:55

如果先发工资了,然后后缴纳的社保,应该用其他应付款,然后后面把这个社保上交,
2020-08-05 17:23:49

老师最后借其他应收款-贷管理费用-水电费这个什么时候做
2017-08-08 17:19:58

你好,发放工资 借应付职工薪酬 贷其他应收款 库存现金 这里个人的社保-其他应收款和其他应付款只能用其中的一个科目,不能交社保时用其他应付款,发工资时又用其他应收款
2019-04-04 09:19:32

你好
第一个对的
2020-03-07 17:21:41
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