请问一下,跨年也这样做吗?还是做以前年度调整损益 问
你好,跨年的用以前年度损益调整 答
这张表我要怎么填,我公司没有欠对方钱哦 问
你直接在 “信息证明无误” 处盖公章或财务专用章并签字,然后回函给致同会计师事务所就可以了,因为你们没有任何往来欠款,不需要在 “信息不符” 栏填写内容 答
找郭老师,有问题要问 问
同学你好 是什么问题 答
老师好,麻烦问下免抵退税额是怎么得出来的 问
你好当期出口金额*退税率 答
老师您好,我们是一家杂志社,上个月请了一些专家组, 问
那么你们要支付劳务报酬,同时给申报个税 答

管理人员预支工资付款单是打给每个人的我汇总总金额借其他应收款-工资,贷银行存款,实际发放的时候借应付工资贷其他应收款么?
答: 可以的,可以这么做的,但是你要分清楚哪些人预支了多少。
法人张买的车,现在银行回单在我手里,我拿到银行回单做分录,应该借其他应付款——张贷银行存款还是应该借其他应收款了,怎么写这个分录
答: 同学你好,是 借,其他应收款 贷,银行存款
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师您好,公司像法人借钱 会计分录 借:银行存款 贷 其他应付款-法人 ,后面老板拿发票来报销会计分录是什么? 如果是法人像公司借款,会计分录 借其他应收款-法人 贷 银行存款,后面老板拿发票来报销会计分录又是什么呢?我有点搞混了,
答: 您好,借:管理费用等 贷:银行 2.借:管理费用等 贷:其他应收款-法人 ( 这时就不给法人钱了,因为他还欠公司的钱呢)
公户赚了2万法人私户做备用金,怎么做账务处理,公司还欠法人其他应付款的,直接冲销还是,做借其他应收款-备用金,贷银行存款?
您好老师,我们公司6-7月份帮个人代缴社保费用,没有计成其他应收款个人,当时计得是其他应付款-个人社保啥的,贷银行存款,计提也计了,现在要是冲销回来记成其他应收款}——个人杂记呀
你好,原本记账的分录是借:银行存款 100 贷 其他应付款*** 100想把其他应付款统一用其他应收款记录是不是把分录改成:借:银行存款100 贷 其他应收款 100
老师,有2笔往来款,我司和宏盛公司一来一往,分录怎么做的|? 可以借:其他应付款-宏盛 贷:银行存款 加 借:银行存款 贷:其他应收款-宏盛?








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子璞妈咪 追问
2022-03-29 10:52
郭老师 解答
2022-03-29 10:54