报废的固定资产怎么做会计分录,还有10元的净值。 问
解固定资产清理10 累计折旧90 贷固定资产100 借营业外支出 贷固定资产清理10 答
公司名义购买一辆汽车,1号定金付了2万现金,25号付 问
你好,老师的分录如下 付定金 借:预付账款 贷:银行存款 购车 借:固定资产 贷:银行存款 8.8+尾款 预付账款 老板贷款给公司,等于公司欠老板的钱。 借:银行存款 贷:其他应付款 答
2026年1-11月份开票400万,还是属于小规模纳税人,12 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师6月份有笔款项客户不要了,借,预收100贷,营业外 问
把营业外收入改为主营业务收入 答
老师,你好!注销的时候,账上有进项税怎么处理? 问
同学,你好 不处理的 答

老板垫发工资,借:管理费用5000贷:应付职工薪酬 5000借:应付职工薪酬5000贷:其他应付款—李莉5000这样做分录可以不
答: 计提分录正确,实际发放工资不可以这样做分录的,老板垫款,是要先做一笔分录 借 库存现金等 贷 其他应付款-老板 然后再做发放工资分录 借 应付职工薪酬-工资 贷 其他应收款-个人社保 应交税费-应交个人所得税 银行存款
支付公积金分录怎么做,比如我付了5000,借管理费用公积2500贷其他应收款个人部分2500贷应付职工薪酬5000,借应付职工薪酬5000,贷银行存款5000嘛
答: 您好 借:管理费用 2500 贷:应付职工薪酬 2500 借:应付职工薪酬 2500 借:其他应收款 2500 贷:银行存款 5000
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
1月借管理费用/工资5000元,贷,应付职工薪酬/工资5000元,接着发工资,借应付职工薪酬\工资5000元,贷其他应付款\员工甲5000元(暂扣工资),现在我怎么把贷其他应付款\员工甲5000元冲为O?
答: 暂扣工资这个是什么情况扣工资




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m 追问
2019-04-05 08:38
张艳老师 解答
2019-04-05 09:15
m 追问
2019-04-05 09:16
张艳老师 解答
2019-04-05 11:19