每个月月底老板拿了好多发票报销放在外账这个是虚的,然后内账是不是这个虚的就不要放进去了啊?还有外账假如这个月进项不够了,然后虚开了进项的发票这样就不用交税了,那内账怎么做啊

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于2019-04-05 07:32 发布 1657次浏览
- 送心意
庄老师
职称: 高级会计师,中级会计师,审计师
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你好,内账是按实来做账,这个虚的发票不用做账。提醒一下,虚开进项的发票这样的事不能做,是违法的事,
2019-04-05 07:35:33
借应收账款贷主营业务收入、应交税费
成本暂估一个,借主营业务成本贷应付账款。
2022-12-22 10:27:33
借应收账款的,需要结转成本。
2022-12-24 09:20:04
您好啊,不好意思,还是有点没太明白,咱这月是开了20还是77万未税收入啊,进项税不知道多少,只知道税负不好算,如果您进项太多用税负算一下要勾选多少进项税。现在进项少,我们交的税就是开票的销项减进项了,我的理解是不是不对啊
2023-04-22 16:15:37
没有认证的做到应交税费,待认证里面他是二级科目。
2023-08-22 12:33:32
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