老师,这个选哪个编码? 问
按你这张单子的情况,直接用建筑服务 - 装饰服务(编码 30504),把材料、人工、拆除打包开一张发票,税率按你是一般纳税人 9%/ 小规模 3% 即可。 答
平时是单休,只休周日,从3月16号到4月15号为一个月, 问
要考虑4月份工资呀,相当于3月16号到4月15号为一个整月,但是员工是4月10号上完班辞职的,4月11号就没来上班了,清明节是休的4月4号和4月5号,那一共需要给员工发放多少工资呢? 答
老师,老板付成本拿不到发票,要以做无票支出吗? 问
老师,你有没做过减资,注册资本减少。我们公司现在需要减资和变更法人,我不知道具体的操作步骤和流程 答
山东数电票电子发票开了需要点交付吗?还是自动的 问
好的谢谢 答
社保个人部分由公司承担,会计怎么做账务处理? 问
个人社保或者公积金加在工资计提 比如:工资6000,单位部分社保1000,个人部分社保/个税等500也由公司承担。 1.按考勤或产量统计表计提工资6000✚个人部分社保/个税500 借:管理费用/制造费用/销售费用/生产成本-工资 6500 贷:应付职工薪酬-工资6500 2.计提公司部分社保和公积金 借:管理费用-社保费-各项社保,公积金1000 贷:应付职工薪酬——各项社保,公积金(企业部分)1000 3.发放工资时扣社保和个税 借:应付职工薪酬——工资 6500 贷:其他应付款—各项社保,公积金(个人部分)500 应交税费——应交个人所得税30 库存现金/银行存款5970 4上交杜保 借:应付职工薪酬——各项社保,公积金(企业部分)1000 其他应付款—社保,公积金(个人部分)500 贷:库存现金/银行存款1500 5上交个人所得税:申报工资收入6500,专项扣除填个人社保500 借:应交税费——应交个人所得税30 贷:银行存款30 答

每个月月底老板拿了好多发票报销放在外账这个是虚的,然后内账是不是这个虚的就不要放进去了啊?还有外账假如这个月进项不够了,然后虚开了进项的发票这样就不用交税了,那内账怎么做啊
答: 你好,内账是按实来做账,这个虚的发票不用做账。提醒一下,虚开进项的发票这样的事不能做,是违法的事,
老师,我虚开了一个无票收入20000,(这个虚开的,等 下次在开票的时候,就做负数冲了他)为什么开这个2万呢,那会是销-进,减完了才交70元多,没有合适的进项票了,就那么几张进项票,后来就虚开了一个2万,就交税1000多,这个怎么做分录, 还有就是月末怎么结转成本?
答: 借应收账款贷主营业务收入、应交税费 成本暂估一个,借主营业务成本贷应付账款。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师 假如本月的收入是77万呢我的意思就是说,假如你这个月开的这么多票出去,然后进税进项税额就只有这么一点点,然后了解他们之间够不够就交抵扣税费,然后他那个税要交多少钱。假如你知道它那个不含税金额是20万,然后你那个月的税负率是2%,那你这个知道要怎么交多少税吗?税金了吗?谢谢
答: 您好啊,不好意思,还是有点没太明白,咱这月是开了20还是77万未税收入啊,进项税不知道多少,只知道税负不好算,如果您进项太多用税负算一下要勾选多少进项税。现在进项少,我们交的税就是开票的销项减进项了,我的理解是不是不对啊





粤公网安备 44030502000945号


