材料到了以后直接用了,暂估入账的分录该如何做?
刹那
于2019-04-04 15:28 发布 589次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2019-04-04 15:29
你好,借;原材料 贷;应付账款——暂估
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你好,借;原材料 贷;应付账款——暂估
2019-04-04 15:29:25

领用的时候,借生产成本贷原材料,以后来发票了,正常是先冲减暂估,借原材料负数贷应付账款——暂估供应商负数,您原材料没有必要设置暂估的二级科目,
2019-09-07 07:19:56

你好!
1.暂估
借:原材料
贷:应付账款-暂估应付款
2019-07-09 18:49:47

您好,可以的,这个金额大么,影响24年利润的,正确是要更正申报暂估当年的所得税汇缴申报表
2024-04-27 20:25:06

您好
不可以,要先冲红,因为暂估的价格可能和实际的有差距,所以冲了再入库
2018-12-10 09:46:42
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刹那 追问
2019-04-04 15:33
邹老师 解答
2019-04-04 15:38