老师您好,我们在生产过程中产生的半成品,销售从半 问
若半成品不还回来, 需要做账 答
请问老师,A股东变更成了B股东,当时A股东的实收资本 问
同学,你好 借:实收资本-A 贷:实收资本-B 答
房地产开发企业出售了一套别墅本月之内全额收回 问
需要在房产所在地预交增值税的 答
老师怎么分净残值和残值 问
您好,固定资产净值通过以下公式计算:固定资产原值 - 累计折旧 固定资产净残值的计算则涉及:固定资产报废时预计可回收的残余价值 - 预计清理费用,也可表示为:固定资产原值 × 预计残值率 答
管理费用办公用品卖出的话,收到3000元要怎么做账? 问
借:银行存款 贷:其他业务收入 应交税费 答

公司购进原材料 用于生产产品。但是月末发票对方还没给,原材料都领用生产了。所以我做账时候,可以用暂估价入账吧?因为材料都领用了,所以 我用的是不含税的暂估价入账。这样做上午领料成本 就一致了。等以后收到发票,直接冲销掉暂估价入账的分录,(不用改成本了。)再按照发票入账。这样做可以吗?
答: 可以的, 你的思路是对的
购买材料的增值税普通发票,按含税价记原材料入账金额,还是按不含税价记原材料入账金额?
答: 你好,是按含税的,因为没有进项可以抵扣
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,你好,请问购买的原材与发票不同步(发票晚2个月来),账务怎么处理呢?原材料来时先暂估入库,发票来后冲了重新做,其中我的入库数(金额)与库管有差异(因为我是不含税,库管是含税),如果将库管的调整为不含 税,但是有的材料早已用完了,对应不了,该 怎么处理呢?
答: 你好!可以暂估入库,如果发票来晚了只能调整以后的成本了,

