老师,员工自己缴纳了企业年金个人部分,而且从工资 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
您好老师,咨询一个报税的问题,2024年12月份,公司成 问
你好,正在回复题目 答
老师您好,怎么算合同加价,说是按合同加价25%到30%, 问
你好,正在回复题目 答
送礼和招待费在增值税和企业所得税上面。的区别 问
1. 增值税:招待费“进项转出”,送礼“视同销售+可抵进项”。 2. 企业所得税:两者多按招待费限额扣除;送礼额外需做视同销售调整(外购礼品多无税负影响)。 3. 风险:未按规定转出进项、未视同销售、超限额扣除,均可能被纳税调整并加收滞纳金。 答
老师公司是一般纳税人,是电商企业,然后假如电商平 问
你好,不可以!现在税务局平台比对很厉害!少报了会提示,你这个差距太大了实际和身板数据 答

补提18年第四季度所得税这样做分录对吗?借:以前年度损益调整 贷:应交税费所得税 借:利润分配未分配利润 贷以前年度损益调整 缴税借应交税费贷银存,这样做对吗?
答: 你好,嗯嗯嗯嗯,对的呢
5.31汇算清缴,补交所得税借以前年度损益调整 贷应交税金-应交所得税 ,借,利润分配~未分配利润,贷,以前年度损益调整,这样做对吗
答: 是的,你做的分录是对的。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
做汇算清缴的分录这样做对吗?借 以前年度损益调整 贷应交税费 企业所得税 借利润分配 未分配利润 贷 以前年度损益调整
答: 是的分录 就是这样做的
2017年交的年度企业所得税分录这样做行吗 借 以前年度损益调整 贷 应交税费-企业所得税借 应交税费-企业所得税 贷 银行借 利润分配-未分配利润 贷 以前年度损益调整
汇算补的所得税的分录怎么做的啊?1.借:应交税费-企业所得税,贷:银行存款。借:以前年度损益调整,贷:应交税费-企业所得税。2.借: 利润分配-未分配利润,贷:以前年度损益调整这样对吗?
退回2017年度清缴的所得税分录这么做对么?老师借:银行存款贷:应交税费——应交所得税借:应交税费——应交所得税贷:以前年度损益调整借:以前年度损益调整贷:利润分配——未分配利润
借:以前年度损益调整 贷:应缴税金——应缴所得税 借:应缴税金——应缴所得税 贷:银行存款 借:利润分配——未分配利润 贷:以前年度损益调整交的去年的所得税这样写分录对吗





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