从税盘导出来1月的开票情况,申报是按“实际销售金额”那项是吗?可是在对发票的时候,手上的发票和税盘里1月的发票一张一张都对过了,为什么金额却跟这个表上的实际销项金额对不上呢?
???? 柠檬会计????
于2019-04-04 10:32 发布 962次浏览

- 送心意
彩丽老师
职称: 初级会计师,中级会计师,审计师
2019-04-04 10:36
你现在是在申报1-3月的增值税吗?应该用1+2+3,合计开票的数据填申报表
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你现在是在申报1-3月的增值税吗?应该用1+2+3,合计开票的数据填申报表
2019-04-04 10:36:25

你好 如果有未开票收入 也是需要申报的
2019-10-13 11:43:23

579.62+1596.12+9238.06-7598.27+509.71-11413.81=-7088.57,也就是留抵7088.57,你可以咨询专管员可不可以退还是留抵以后,你的增值税申报表上也会有这个留抵的税额
2019-03-20 13:55:35

你把所有销项税合计-进项-红冲的销项-你已经缴纳的增值税款,就是你留抵税额
2019-03-20 12:22:33

您好,应该申请的退税金额是7088.56
2019-03-20 14:38:54
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