送心意

彩丽老师

职称初级会计师,中级会计师,审计师

2019-04-04 10:36

你现在是在申报1-3月的增值税吗?应该用1+2+3,合计开票的数据填申报表

???? 柠檬会计???? 追问

2019-04-04 10:38

是的,我知道,但是不是要每个月都对得上吗?申报是一个季度,但是做账要一个个月做啊,就是想问问为什么跟这个表的数对不上

???? 柠檬会计???? 追问

2019-04-04 10:39

发票跟税盘里一张张对过了,没有错误,但是为什么跟倒出来的实际销售额对不上呢

彩丽老师 解答

2019-04-04 11:02

是要每个月都对得上。申报是按“实际销售金额” 
你在财务软件中查询一下销售明细账、增值税明细账

???? 柠檬会计???? 追问

2019-04-04 11:09

查过了,就是拿发票跟软件里的明细一笔一笔对的

彩丽老师 解答

2019-04-04 11:20

那就需要联系你公司的软件售后,远程给你查一下

???? 柠檬会计???? 追问

2019-04-04 14:06

这个~实际销售金额~是不含税的吗?

彩丽老师 解答

2019-04-04 14:09

~实际销售金额~是不含税金额

???? 柠檬会计???? 追问

2019-04-04 14:18

正数不含税的金额是吗?不包含冲红和作废的吧

彩丽老师 解答

2019-04-04 14:28

实际销售金额=销项正数金额-销项正废金额-销项负数金额

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相关问题讨论
你现在是在申报1-3月的增值税吗?应该用1+2+3,合计开票的数据填申报表
2019-04-04 10:36:25
你好 如果有未开票收入 也是需要申报的
2019-10-13 11:43:23
579.62+1596.12+9238.06-7598.27+509.71-11413.81=-7088.57,也就是留抵7088.57,你可以咨询专管员可不可以退还是留抵以后,你的增值税申报表上也会有这个留抵的税额
2019-03-20 13:55:35
你把所有销项税合计-进项-红冲的销项-你已经缴纳的增值税款,就是你留抵税额
2019-03-20 12:22:33
您好,应该申请的退税金额是7088.56
2019-03-20 14:38:54
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