目前在建工厂,对方给开的临时装电的发票,款只付了部分,还有其他类似没公户付款的,但是票给了,再付款不知道啥时候,估计个把月有,要不要根据发票做借在建工程,贷应付账款啊?还是等余款付时在做
等风来
于2019-04-04 10:10 发布 459次浏览
- 送心意
小杨老师
职称: ,中级会计师
2019-04-04 10:21
要根据发票入账,你发票是多少金额就计入在建工程多少金额,然后未付的差额部分计入其他应付账款,等到下次付款的时候就直接平其他应付账款就好了
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要根据发票入账,你发票是多少金额就计入在建工程多少金额,然后未付的差额部分计入其他应付账款,等到下次付款的时候就直接平其他应付账款就好了
2019-04-04 10:21:24

你入在建工程的话,贷方是银行存款
2019-04-08 09:45:50

您好,您应该按照您说的这样操作:借在建工程。贷应付账款,然后再转入固定资产,等有钱支付给施工方并确定发票的时候,再做分录。借应付账款。贷银行存款
2020-12-30 16:12:34

您好,发票要做账的,借;在建工程,负数,贷:在建工程,正数。
2017-12-01 23:07:34

付款时
借 应付账款 xx企业
贷 银行存款
收到材料
借 原材料 xx材料
应交税费 进项税
贷 应付账款 xx企业
领用材料
借 工程施工
贷 原材料
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2019-01-07 12:18:15
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2019-04-04 11:51
小杨老师 解答
2019-04-04 11:57