送心意

小杨老师

职称,中级会计师

2019-04-04 10:21

要根据发票入账,你发票是多少金额就计入在建工程多少金额,然后未付的差额部分计入其他应付账款,等到下次付款的时候就直接平其他应付账款就好了

等风来 追问

2019-04-04 11:51

不做应付账款吗?为啥?虽然不是企业的经营业务,但是目前都是建设类工程

小杨老师 解答

2019-04-04 11:57

应付账款是用来核算你们主营业务对应支出的,在建工程的供应商并不是你们主营业务的供应商,所有建议用其他应付账款

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要根据发票入账,你发票是多少金额就计入在建工程多少金额,然后未付的差额部分计入其他应付账款,等到下次付款的时候就直接平其他应付账款就好了
2019-04-04 10:21:24
你入在建工程的话,贷方是银行存款
2019-04-08 09:45:50
您好,您应该按照您说的这样操作:借在建工程。贷应付账款,然后再转入固定资产,等有钱支付给施工方并确定发票的时候,再做分录。借应付账款。贷银行存款
2020-12-30 16:12:34
您好,发票要做账的,借;在建工程,负数,贷:在建工程,正数。
2017-12-01 23:07:34
付款时 借 应付账款 xx企业 贷 银行存款 收到材料 借 原材料 xx材料 应交税费 进项税 贷 应付账款 xx企业 领用材料 借 工程施工 贷 原材料 满意请给五星好评,祝你生活愉快!
2019-01-07 12:18:15
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