三月开了16%的票,不含税36206.9,税5793.1,价税合计42000。三月还开了10%的价税合计17万。三月红冲1月的16%的票,不含税43103.45,税6896.55,价税合计5万。现在遇到的情况,表一,申报的时候导入的数字都是对的,但是16%的地方是负数。所以导致不能申报成功。怎么解决。
点亮自性之光
于2019-04-04 09:23 发布 709次浏览


- 送心意
点~玲老师
职称: 中级会计师
2019-04-04 10:05
是系统对负数收入进行控制,你确定是正确的,跟专管员说明情况,去大厅手工申报
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提示是销售出现负数申报不了吗?那就去税局大厅申报
2019-04-04 11:50:25

是系统对负数收入进行控制,你确定是正确的,跟专管员说明情况,去大厅手工申报
2019-04-04 10:05:49

你可以咨询你税务局去大厅申报,负数基本上自己申报不起,去大厅那边
2019-04-04 09:19:30

不是的,未开票负数填写6.6万的数据。开票把本期全部开票数据合计填写
2019-05-09 10:04:38

开票收入负数填写在增值税附表一13%一行。包括16%的税率的开票收入与冲销的数据,就是说16%税率的销售额、税额全部加入13%税率这一行在五月申报4月期间的税款中进行申报处理
2019-05-09 09:53:28
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