国家政策性车辆报废补贴收入怎么做账务处理,两辆 问
同学你好。 和日常经营活动无关,因此。计入营业外收入 答
老师,请看下我们这个分录。这样做出来的资产负债 问
你进项勾选了吗?应该计入待认证抵扣进项税才对吧 答
老师,我上次加了一个员工发了7200,就还交了66块的 问
您好,如果他没有在别的公司上班,这个是先扣,汇算清缴会退的 答
朴老师。这个是我们1-12月份的余额表,帮我看下有 问
你好利润亏损,不需要缴纳企业所得税得 答
老师好 买卖羊肉,还有100多点点的成本发票未到账 问
您好,你可以暂估入账 答

公司是一般纳税人,收到的普票(除开4月1日的特殊情况外)。做凭证的时候,应该做,应交税费一应交增值税一进项税额吗?
答: 你好!普通发票正常是不需要写这个
老师想问一下。收到增值税专用发票进项发票的时候怎么做账。1、4月收到进项发票,但未进行认证抵扣,那4月份做账的时候是不是算入应交税费-应交增值税(待认证进项税额)2、4月收到进项发票,已经认证抵扣,那是不是直接算入应交税费-应交增值税(进项税额)
答: 你好是的,可以这么做。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
一般纳税人公司收到普票,要记应交税费应交增值税进项税额吗?
答: 您好,普票是直接价税合计入账
公司是一般纳税人,外地项目,当月开的增普票,当月预交的增值税,但是公司会计做账是。借:应交税费-未交增值税,贷:现金。对吗?是不是应该借:应交税费-预缴增值税?
小规模企业做帐的时候,什么时候写应交税费~应交增值税进项,一般纳税人买东西的时候都会写上应交税费进项税额,小规模什么时候写?如果一般纳税人企业买东西的时候对方给开的普通发票,我们还写应交税费进项税额嘛
你好,我们是旅行社一般纳税人,实行差额征税,一般开的是普票,在确认普票成本的时候,应交税费-应交增值税(进项税额)是不是一定要转入到 应交税费-应交增值税(销项税额抵减)科目里?谢谢




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冰冰雹 追问
2019-04-03 16:56
宋生老师 解答
2019-04-03 16:57