公司年底要给员工发放年终奖,比如1.10日发放36000 问
同一天申报年终奖和奖金,因为你填写了工资之后不能点申报,你得保存了之后再去接着去申报年终奖,然后一块儿提交 答
老师您好,今天年我们收到国家参展补助金额如何做 问
你是参展方,收到补助 ? 答
老师好!请问资产负债表货币资金期末数是负数?是什 问
您好,这个说明账有问题,要查下这个明细科目 答
老师请问一下内账的固定资产可以按照一个总的金 问
您好内账的话一般是按照全额入账 答
老师你好,我们公司自建厂房,这个房产税怎么交?是每 问
从价计税,税率是1.2%,通常是季度申报 答

借费用类贷其他应付款这笔分录会不会导致资产负债表不平衡
答: 您好 费用类科目要结转到本年利润科目 这样的话资产负债表才会平
老师,做账时,如果分录的金额是平的,资产负债表会显示吗?如: 借:管理费用 500 贷:应付工资 500 借:应付工资 500 贷:其他应付款 500 借:其他应付款 500 贷:银行款 500这个分录,在资产负债表时会显示哪个数?
答: 资产负债表上显示 银行存款 -500 未分配利润 -500
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
原来贷其他应收款4500000,现在改成贷其他应付款4500000,导致资产负债表不平,该怎样做才能和原来的资产负债表表一致
答: 您的意思是科目使用错误,您编制如下调整分录后导致资产负债表不平吗: 借:其他应收款 450万元 贷:其他应付款 450万元
,我其他应收款有个贷方,录入的期初余额数据的时候应该是96508.8,结果资产负债表是100304.5,好像没有减去这笔3700多的金额,导致资产负债表不平衡咋整啊
老师,我其他应收款有个贷方,录入的期初余额数据的时候应该是258913,结果资产负债表是279231,好像没有减去这笔20318多的金额,导致资产负债表不平衡咋整啊
老师,我其他应收款有个贷方,录入的期初余额数据的时候应该是96508.8,结果资产负债表是100304.5,好像没有减去这笔3700多的金额,导致资产负债表不平衡咋整啊
老师 之前会计把这笔分录做错了 把管理费用房租费 做成了应付账款 导致我家应付账款是负数。我把原来的分录冲红了 然后重新做了一个借管理费用 贷银行存款 导致资产负债表不平了 差了1200





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