老师,员工社保在别的公司上,我们把社保钱打过去,但 问
不能那样买社保,公司部分没法税前扣除 答
老师好,小微企业本年盈利了,需要计提盈余公积吗? 问
您好,这个看公司,都可以的 答
老师,有个问题请教一下,公司1-9月份是小规模,公司有 问
你好,你只可以调整到一致才可以的这个 答
老师公司要注销,有一个其他应收款17000,其他应付款 问
你好,应收收不回来转营业外支出,但是无法支付的也是转营业外收入,这个无法避免的 答
A公司有个员工小王,B公司有个员工小黄,小王在A公司 问
同学,你好 是可以的 答

借费用类贷其他应付款这笔分录会不会导致资产负债表不平衡
答: 您好 费用类科目要结转到本年利润科目 这样的话资产负债表才会平
老师,做账时,如果分录的金额是平的,资产负债表会显示吗?如: 借:管理费用 500 贷:应付工资 500 借:应付工资 500 贷:其他应付款 500 借:其他应付款 500 贷:银行款 500这个分录,在资产负债表时会显示哪个数?
答: 资产负债表上显示 银行存款 -500 未分配利润 -500
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
原来贷其他应收款4500000,现在改成贷其他应付款4500000,导致资产负债表不平,该怎样做才能和原来的资产负债表表一致
答: 您的意思是科目使用错误,您编制如下调整分录后导致资产负债表不平吗: 借:其他应收款 450万元 贷:其他应付款 450万元
,我其他应收款有个贷方,录入的期初余额数据的时候应该是96508.8,结果资产负债表是100304.5,好像没有减去这笔3700多的金额,导致资产负债表不平衡咋整啊
老师,我其他应收款有个贷方,录入的期初余额数据的时候应该是96508.8,结果资产负债表是100304.5,好像没有减去这笔3700多的金额,导致资产负债表不平衡咋整啊
老师,我其他应收款有个贷方,录入的期初余额数据的时候应该是258913,结果资产负债表是279231,好像没有减去这笔20318多的金额,导致资产负债表不平衡咋整啊
老师 之前会计把这笔分录做错了 把管理费用房租费 做成了应付账款 导致我家应付账款是负数。我把原来的分录冲红了 然后重新做了一个借管理费用 贷银行存款 导致资产负债表不平了 差了1200





粤公网安备 44030502000945号


