不开票收入11000元已经入账,填写增值税申报表时销售额填写11000,还是10000,税额1000?
王培娟
于2019-04-02 21:32 发布 958次浏览
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彩丽老师
职称: 初级会计师,中级会计师,审计师
2019-04-02 21:37
不开票收入11000元是加税合计金额。你公司的税率是多少?销售额按照不含税金额=含税金额/(1+增值税税率) 填增值税申报表
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不开票收入11000元是加税合计金额。你公司的税率是多少?销售额按照不含税金额=含税金额/(1+增值税税率) 填增值税申报表
2019-04-02 21:37:36

同学您好,如果根据理论来,您需要去大厅修改8月份的报表,但是生活中很多人都偷懒,会在申报9月份的时候,直接在未开票收入一栏进行调节,比如您在9月直接未开票填入-908.26.这样8月多了908.26,9月再减去908.26,两个月加在一起就正确了。至于您是要去大厅修改,还是偷懒一下,可以自行选择。
2022-10-18 17:04:22

你的意思是不是你报的时候没有换算成不含税的金额吧?
2022-10-19 07:55:29

你好,填写1万元的所得税不免。
2021-08-26 18:52:38

您好,找到对应税率,在未开具发票栏次填写销售额-1400,税额-84,然后在开具发票栏次填写销售额1400,税额84,这样就可以了。
2020-06-03 21:53:52
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