你好老师 8月有有个无票收入 房租费收11000含税的 百分之9税率 申报增值税 填写无票收入那一栏里填错 销售额我填11000 税额自动出来 990 我8月份上账分录 借:现金收入11000 贷:其他营业收入-房租费10091.74 贷:应交税费-销项税 908.26 我利润表里的营业收入比税务局 报表 营业收入多了908.26 销售税额 多报 有差额81.74 (我8月的做账的分录对了 报税 填错 了
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于2022-10-18 16:44 发布 825次浏览
- 送心意
王小龙老师
职称: 中级会计师,税务师,注册会计师
2022-10-18 17:04
同学您好,如果根据理论来,您需要去大厅修改8月份的报表,但是生活中很多人都偷懒,会在申报9月份的时候,直接在未开票收入一栏进行调节,比如您在9月直接未开票填入-908.26.这样8月多了908.26,9月再减去908.26,两个月加在一起就正确了。至于您是要去大厅修改,还是偷懒一下,可以自行选择。
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借;应收账款 等科目 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税
借;应交税费-应交增值税 贷;营业外收入
是这样处理的
2017-08-03 15:42:06

反分录或者使用红字分录都可以,对你的报表影响都是一样的,没有什么关系,只是表达的方式不同而已。
2019-01-06 09:36:04

您好,借:应交税费-应交增值税-销项税 贷:营业外收入-免税收入 。
2018-07-10 14:23:57

我们是季报,计提4-6月增值税,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 ,这样子对吗
2018-10-12 16:00:51

你好,借 库存现金 贷 主营业务收入 应交税费—应交增值税
2019-07-06 16:41:22
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2022-10-19 07:50
王小龙老师 解答
2022-10-19 08:04