送心意

蒋飞老师

职称注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师

2019-04-02 18:31

你好! 
差额记入营业外收入科目

财管必过 追问

2019-04-03 10:41

老师你好,18年的时候计提了费用,现在实际支付时对方给了优惠900元,但是实际没有收到现金的,分录应该 怎么写?借:管理费用物业费 负数900 营业外收入 正数900?

蒋飞老师 解答

2019-04-03 10:46

你好! 
 
对的。

蒋飞老师 解答

2019-04-03 10:47

借:预提费用(或应付账款) 
贷:营业外收入

财管必过 追问

2019-04-03 10:52

嗯嗯,应该是冲应付账款,我写错了

蒋飞老师 解答

2019-04-03 12:01

好的, 
 
加油!

蒋飞老师 解答

2019-04-03 12:01

您好,祝您学习进步,工作顺利,麻烦给个五星评价,老师回答您的问题将会更加用心,谢谢。

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2019-04-02 18:31:17
你好,把少支付做冲减费用处理
2019-04-02 18:10:51
您好,现在物业还得退给业主10个月物业费,做这个会计分录时,借:预收账款,贷:现金或者银行存款。
2018-08-30 16:45:34
3月的物业费在3月付款,这个不要计提
2025-03-17 16:46:51
你之前的也没有什么问题的,不用调整,现在重新加一个明显就可了,同学
2019-06-22 10:19:55
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