增值税开六个点专票和普票,对开票房和收票方有什 问
那个没有影响的,正常做账就行 答
老师,我结账了,怎么核对现金流量表对不对呢 问
同学你好 是什么软件 答
老师你好,我是一般纳税人今年净利润20万,能交一些 问
这个是实际发生的 实际发生的不能红冲 只能帐上做汇算调增 答
老师,会计经费是报当月吗,还是本月发几人工资就报 问
还是本月发几人工资就报几个人, 答
老师,新转过来的公司,12月份开了28万多的票,其他没 问
您好,这个是小规模纳税人吗? 答

老板帮朋友补交了一年的社保,是先公司账户扣钱的!他后来打给钱,是这样做账的!银行扣款,借:其他应收款21445.68贷:银行存款,但是现在他打钱是把2018年的21445.68打给了!还把2019年1-3月的费用发给了!那现在应该怎么做账
答: 多付的挂往来款就行
单位开了一张发票,甲也打钱过来了,借:银行存款 贷:应收账款,之后再做借:应收账款 贷:主营业务收入但是单位是帮乙单位开的发票,把钱扣除税点后打给了乙单位,做账借:应付账款 贷:银行存款 现在这应付账款一直挂在上面,怎么把这应付账款给销了?
答: 你好!说实话,销不了,因为本身这样就是违法。 你要做,只能私下给钱给他。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
给客户打的购买材料款,从老板个人账户打到对方的公户上了。那么老板打钱时直接给他打过去了,我借方应该写什么?借:库存现金,贷:其他应付款:,还钱时写,借:其他应付款,贷:银行存款:这样对吗?
答: 是的,这样写是对的了呢




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萌 追问
2019-04-02 13:57
逸仙老师 解答
2019-04-02 15:39
逸仙老师 解答
2019-04-02 15:40