送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-03-30 14:18

你好,补计提工资就是了 
借;管理费用等科目 
贷;应付职工薪酬

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相关问题讨论
你好,补计提工资就是了 借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬
2019-03-30 14:18:14
您好,做1月份资产负债表的时候,应该按1月份的应发工资科目汇总表余额贷方410填写啊。
2016-12-08 18:34:31
你好,应收账款=应收账款(借方)%2B预收账款(借方)-坏账准备(贷方),资产负债表取数都是按照余额取数,你要是想通过系统自动生成报表一般系统自带的模板就可以,如果单独设置做好找下软件技术人员,涉及写公式,错一个符号也不对,希望能帮助你,期待你的好评
2021-07-06 12:52:24
你好,九月份应该反映的是8000没发。
2019-09-05 15:11:19
固定资产的报表中的金额是减去折旧后的净值,而科目汇总表是将两个数字分别填列的
2018-07-15 10:10:57
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