今年纳税检查要补交400元增值税,补交时不是在银行扣款,而是在留抵税额中抵扣了,分录怎么做,扣掉的是要结转到营业外支出吗
嗨
于2019-03-29 18:28 发布 794次浏览
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赵英老师
职称: 中级会计师,财税实操讲师
2019-03-29 18:30
不做营业外支出。
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不做营业外支出。
2019-03-29 18:30:45

你好,同学。
不需要,你直接在申报时抵掉就可以了
2020-02-17 20:28:24

你好,你当时做错了,借银行存款贷营业外收入,这笔应该是借银行存款贷应交税费,未交增值税。
2022-10-24 09:56:52

6月,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税5,贷方,应交税费-未交增值税5,
有抵减是,借,应交税费~应交增值税~减免税2,贷,管理费用 2
借,应交税费~应交增值税~转出未交增值税2,贷,应交税费~应交增值税~减免税2
借,应交税费~未交增值税,2,贷,应交税费~应交增值税~转出未交增值税2
借,应交税费~未交增值税 3,贷,银行存款3
2019-08-10 13:50:41

首先要将173.01转出营业外支出 173.01 借 应交税费 预缴税金 173.01 贷 营业外支出 然后将 预缴的冲减本期 借 应交税费 增值税 15474.28 贷 应交税费-预缴税金 173.01 贷 银行存款 15317.01
2018-05-02 15:07:54
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嗨 追问
2019-03-29 19:36
赵英老师 解答
2019-03-29 20:12