三月份估价的材料四月份开发票差额怎么处理
心若止水
于2019-03-29 15:39 发布 715次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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你好
根据发票冲销暂估
借;应付账款-暂估 贷;原材料
根据发票入账
借;原材料 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷;应付账款等科目
2019-03-29 15:41:42

你好,冲暂估,按照发票入账,同时成本调整这一分钱就行
2022-05-09 15:50:21

冲销暂估和根据暂估结转的成本
然后根据实际到的入账 然后重新结转成本
2020-04-29 11:50:22

你好,你可以先借应付账款贷银行存款,挂帐,等到后期发票来了,你直接把那个暂估的凭证给反冲掉,然后再重新做账就可以了。
2022-05-09 15:47:04

你好,三月份借原材料贷应付账款是这么做的吗?
2022-05-09 15:31:16
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