内账比如3月份买回来原材料,四五月份开回来发票,这样账务怎么处理?
木水星辰
于2023-03-13 10:34 发布 348次浏览
- 送心意
李老师2
职称: 中级会计师,初级会计师,CMA
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应该在账务处理时,将四五月份发票的金额调到三月份,以免出现账务不平衡的情况。
2023-03-13 10:47:38

五月份借委托加工物资贷银存,六月份借银存贷委托加工物资
借委托加工物资,进项贷银存
2019-06-13 16:56:27

你好!
可以的
实践中,可以等发票回来再作处理的
2019-06-25 11:24:10

你好,可以暂估入库,借原材料 贷应付账款(暂估)发票到了,先冲红这个暂估的凭证,然后按照发票再做一份凭证
2018-12-29 17:32:47

你好,冲暂估,按照发票入账,同时成本调整这一分钱就行
2022-05-09 15:50:21
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