送心意

李老师2

职称中级会计师,初级会计师,CMA

2023-03-13 10:47

应该在账务处理时,将四五月份发票的金额调到三月份,以免出现账务不平衡的情况。

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相关问题讨论
应该在账务处理时,将四五月份发票的金额调到三月份,以免出现账务不平衡的情况。
2023-03-13 10:47:38
你好,冲暂估,按照发票入账,同时成本调整这一分钱就行
2022-05-09 15:50:21
你好,你可以先借应付账款贷银行存款,挂帐,等到后期发票来了,你直接把那个暂估的凭证给反冲掉,然后再重新做账就可以了。
2022-05-09 15:47:04
借:原材料 贷:应付账款-暂估 借:应付账款-供应商 贷:银行存款 收到发票 借:应付账款-暂估        应交税费-增值税-进项 贷:应付账款-供应商       
2022-05-09 15:07:13
意思是先开票再收货?那么,发票到的时候你怎么做的分录?
2022-09-07 09:35:14
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