内账比如3月份买回来原材料,四五月份开回来发票,这样账务怎么处理?

木水星辰
于2023-03-13 10:34 发布 410次浏览
- 送心意
李老师2
职称: 中级会计师,初级会计师,CMA
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应该在账务处理时,将四五月份发票的金额调到三月份,以免出现账务不平衡的情况。
2023-03-13 10:47:38
你好,冲暂估,按照发票入账,同时成本调整这一分钱就行
2022-05-09 15:50:21
你好,你可以先借应付账款贷银行存款,挂帐,等到后期发票来了,你直接把那个暂估的凭证给反冲掉,然后再重新做账就可以了。
2022-05-09 15:47:04
借:原材料
贷:应付账款-暂估
借:应付账款-供应商
贷:银行存款
收到发票
借:应付账款-暂估
应交税费-增值税-进项
贷:应付账款-供应商
2022-05-09 15:07:13
意思是先开票再收货?那么,发票到的时候你怎么做的分录?
2022-09-07 09:35:14
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