上月有一张出差费的住宿增值税专票做错了,这月冲红后怎么做差旅费已经做完,凭证已订。

我随悦动
于2019-03-28 16:09 发布 1266次浏览
- 送心意
张艳老师
职称: 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
2019-03-28 16:33
您是怎么做错的呢?上传一下分录,这个月是制作冲红分录,还是要调整为正确的分录呢?
相关问题讨论
您是怎么做错的呢?上传一下分录,这个月是制作冲红分录,还是要调整为正确的分录呢?
2019-03-28 16:33:20
你好,发票认证,借管理费用――差旅费负数金额 借应交税费(进项税额)
2019-12-03 11:31:33
你好
借;管理费用(差额 )
应交税费(进项税额)(可以抵扣的税额)
贷;银行存款等科目 (合计金额)
2019-03-06 17:50:45
你好 11月收到发票不认证做待认证进项税 12月认证了转进项税里面
2018-12-17 09:25:55
借:销售费用——差旅费
借:应交税费——应交增值税(进项税额)
贷:库存现金
2019-05-06 17:24:55
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息





粤公网安备 44030502000945号



我随悦动 追问
2019-03-28 16:43
张艳老师 解答
2019-03-28 16:45
我随悦动 追问
2019-03-28 16:49
张艳老师 解答
2019-03-28 18:16