送心意

张艳老师

职称注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2019-03-28 16:33

您是怎么做错的呢?上传一下分录,这个月是制作冲红分录,还是要调整为正确的分录呢?

我随悦动 追问

2019-03-28 16:43

这是旧凭证

张艳老师 解答

2019-03-28 16:45

您的意思,是没有确认进项税额,要分离出进项税额来,是吗?

我随悦动 追问

2019-03-28 16:49

是的老师

张艳老师 解答

2019-03-28 18:16

借  应交税费-应交增值税(进项税额) 
      贷  管理费用-差旅费-住宿费

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相关问题讨论
您是怎么做错的呢?上传一下分录,这个月是制作冲红分录,还是要调整为正确的分录呢?
2019-03-28 16:33:20
你好,发票认证,借管理费用――差旅费负数金额 借应交税费(进项税额)
2019-12-03 11:31:33
你好 借;管理费用(差额 ) 应交税费(进项税额)(可以抵扣的税额) 贷;银行存款等科目 (合计金额)
2019-03-06 17:50:45
你好 11月收到发票不认证做待认证进项税 12月认证了转进项税里面
2018-12-17 09:25:55
借:销售费用——差旅费 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:库存现金
2019-05-06 17:24:55
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