你好 老师,我这边25年是小规模,截止到2025年12月 问
没事的,据实申报了就行 答
老师好,生产企业出口免抵退中的收入,这个月有两个 问
你好,申报出口收入与退税没关系的 答
第12题为什么要用40000乘1-20%呀 问
因为稿酬所得每次收入超过 4000 元时,税法规定要先减除 20% 的费用,所以用 40000×(1-20%),再乘以 70% 的稿酬优惠比例,最后乘以 20% 的预扣率。 答
老师你好,不计提23年的社保,用那个科目啊? 问
直接补交的计入利润分配-未分配利润 答
老师,如果1月份汇算清缴补税,那在12月份账里返结账 问
你好不需要反结账补上的,也不需要修改财务报表 答

项目已经交付了,款也收到了,但这个项目对应产生一笔外包费用,现在要求付款,分录怎么做?
答: 已经做了完工结转了没
请教一下,做账时同一个业主两个项目的收款做错了,本来应该是两个项目分别收款,但是都做到一个项目上了。现在已经改不了账了,只能再做新的分录。现在怎么做分录才能把这个项目的收款放到另一个项目上?还有做错项目的收款已经跟收的发票核销了,该怎么办?
答: 红冲了然后重新做就行了
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
去年收到一笔项目款,因为是二级单位这个钱不能算收入,只能摆往来账,入的其他应付款科目。今年用于安装了固定资产。现在已完工,支付了这笔项目款。这个怎么做会计分录。现已实行政府新制度。
答: 你好,同学。 借:其他应付款 贷:银行存款




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植多多 追问
2019-03-28 15:55
陈诗晗老师 解答
2019-03-28 15:56