请教一下,做账时同一个业主两个项目的收款做错了,本来应该是两个项目分别收款,但是都做到一个项目上了。现在已经改不了账了,只能再做新的分录。现在怎么做分录才能把这个项目的收款放到另一个项目上?还有做错项目的收款已经跟收的发票核销了,该怎么办?
Destiny
于2019-12-27 09:24 发布 928次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2019-12-27 09:26
红冲了然后重新做就行了
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红冲了然后重新做就行了
2019-12-27 09:26:40

你好同学,这两个项目是同时在一个账套里面吗?还是单独一个项目一个账套呢?
2019-12-27 10:07:54

你好,可以按照实际情况报销,但是需要附上对应的发票,差旅费补贴不需要发票
2020-07-29 16:38:17

这是由于该公司月末计算是需要交纳增值税的情况,上面的分录是结转增值税的分录,最终是结转到未交增值税的贷方。
2018-07-09 17:31:07

可以先按合同先做借固定资产,贷其他应付款,后续取得发票有差额再调整,借固定资产 负数 贷其他应付款 负数,按发票做
2020-06-11 13:58:38
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Destiny 追问
2019-12-27 09:40
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2019-12-27 09:42