送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2019-03-28 15:32

你好!分录还是一样只是金额写负数 
借应收账款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税

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相关问题讨论
你好 你们收到 你之前分录怎么做账的。 你做红字分录就行了
2019-12-16 10:11:34
你好,把原来的分录用红数冲回就行。 借:管理费用或者其他科目 负数 贷:应付账款 负数
2018-10-26 11:16:55
借:应付账款 贷:库存商品 应交税费-进项税额转出
2017-01-05 11:06:59
做账用记账联,至于后两联是给客户做账的凭证附件
2019-10-19 15:09:12
8月份的账是1.借:应收账款 贷:主营业务收入-彩盒。。。。。。 应交税金-销项税额 2.借:产成品-彩盒。。。。。。 贷:生产成本-材料 生产成本-直接人工 生产成本-制造费用 3.借:主营业务成本 贷:产成品-彩盒 。。。。。
2015-10-15 16:58:58
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