- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
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你好 你们收到 你之前分录怎么做账的。 你做红字分录就行了
2019-12-16 10:11:34

你好,把原来的分录用红数冲回就行。
借:管理费用或者其他科目 负数
贷:应付账款 负数
2018-10-26 11:16:55

借:应付账款 贷:库存商品 应交税费-进项税额转出
2017-01-05 11:06:59

做账用记账联,至于后两联是给客户做账的凭证附件
2019-10-19 15:09:12

8月份的账是1.借:应收账款 贷:主营业务收入-彩盒。。。。。。 应交税金-销项税额
2.借:产成品-彩盒。。。。。。 贷:生产成本-材料 生产成本-直接人工 生产成本-制造费用
3.借:主营业务成本 贷:产成品-彩盒 。。。。。
2015-10-15 16:58:58
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